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Internal Audit

稽核室之組織及配置
稽核室運作與職掌
本公司稽核室配置專任稽核主管及稽核員計2名,直接隸屬董事會,並向總經理定期及不定期報告。
稽核室稽核範圍包含所有財務、業務等營運及管理功能,並依法令規定分為九大循環,分別執行稽核。
稽核對象除本公司所有單位外,符合法令規定之各子公司亦統一由本公司稽核室執行稽核。
稽核方式主係為依年度稽核計畫執行之例行稽核,另並視需要執行專案稽核,以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。
稽核室於稽核完成後,皆出具稽核報告提報總經理,並由稽核主管定期於董事會中報告執行狀況及結果,以落實公司治理之精神。
此外,稽核室亦督促各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並依自行檢查結果,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。
內控自行檢查程序